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索引号 11330784732005472G/2019-07036 发布机构
发文时间 2019-09-24 11:19:37 文号
主题分类 综合政务 登记号
有效性 公开方式 主动公开
公开范围 面向全社会
永康市人民政府江南街道办事处2018年度部门决算
来源:江南街道
日期:2019-09-24 11:19:37
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永康市人民政府江南街道办事处2018年度部门决算

 

一、永康市人民政府江南街道办事处概况

江南街道办事处位于永康市西南部,北临永康江,西、南分别与武义、缙云接壤,东邻东城街道、石柱镇,金丽温高速公路横贯境内,五金大道连接起城市内外环线,区位交通优势得天独厚。全街道总面积74.5平方公里,行政村规模调整后下辖28个行政村,5个社区居委会,7个经济合作社,人口9.3万人。江南街道山川秀丽、风景怡人、民风淳朴,被誉为“山水永康、诗画江南”。

部门职责

(一)主要职能

1、贯彻落实上级的各项方针政策,制定本辖区发展规划,调解矛盾纠纷,妥善处理突发性事件,维护社会稳定;依法施行人口和计划生育、民政事务、救灾救助等管理。

2、加大农村基础设施建设资金投入,建设并完善乡镇公共财政服务平台、行政服务中心;积极开展社区服务工作,加强资金投入,加快五水共治治理步伐。

3、组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色;营造良好的投资环境,指导农村生产,加强信息服务,促进农业新技术的推广。

4、加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,深化党风廉政建设,切实加强村级指导,健全农村基层民主建设,充分发挥工会、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

(二)机构设置

从预算单位构成看,永康市人民政府江南街道办事处部门决算包括:本级决算单位

二、永康市人民政府江南街道办事处2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、永康市人民政府江南街道办事处2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8,110.13万元,与2018年度相比,收、支总计各增加1639.14万元,增长20%。主要原因是:一般公共预算拨款收入增加,政府性基金预算增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,110.13万元;包括财政拨款收入8,110.13万元(其中,一般公共预算4,225.93万元,政府性基金预算3,884.2万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,110.13万元,其中基本支出2,798.75万元,占34.51%;项目支出5,311.38万元,占65.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计8,110.13万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1639.14万元,增长20%。主要原因是:一般公共预算拨款收入增加,政府性基金预算增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,225.93万元,占本年支出合计的52.11%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加996.19万元,增长23.57%。主要原因是:一般公共预算拨款收入增加.

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,225.93,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,397.45万元,占33.07%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出10.02万元,0.24%;教育(类)支出9.91万元,0.23%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出90.31万元,2.14%;社会保障和就业(类)支出359.33万元,8.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出157.67万元,3.73%;节能环保(类)支出62.46万元,1.48%;城乡社区(类)支出528.26万元,12.5%;农林水(类)支出1,455.43万元,34.44%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出155.08万元,3.67%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4225.93万元,支出决算为4,225.93万元,完成年初预算的100%其中:

201一般公共服务支出(类)20101人大事务(款)2010104人大会议(项)。2018年年初预算为15.36万元,2018年支出决算为15.36万元,完成年初预算的100%。

201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010301行政运行(项)。2018年年初预算为1130.66万元,2018年支出决算为1130.66万元,完成年初预算的100%。

201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010302一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为2万元,2018年支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

 

201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010350事业运行(项)。2018年年初预算为239.42万元,2018年支出决算为239.42万元,完成年初预算的100%。

201一般公共服务支出(类)20106财政事务(款)2010699

其他财政事务支出(项)。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

201一般公共服务支出(类)20106财政事务(款)2010699

其他财政事务支出(项)。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

  204公共安全支出(类)20402公安(款)2040211禁毒管理(项)。2018年年初预算为2万元,2018年支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

205教育支出(类)20502普通教育(款)2050208进修及培训(项)。2018年年初预算为9.910万元,2018年支出决算为9.910万元,完成年初预算的100%。

207文化体育与传媒支出(类)20701文化(款)2070109

群众文化(项)。2018年年初预算为37.30万元,2018年支出

决算为37.30万元,完成年初预算的100%。

207文化体育与传媒支出(类)20701文化(款)2070199其他文化支出(项)。2018年年初预算为53万元,2018年支出决算为53万元,完成年初预算的100%。

208社会保障和就业支出(类)20801人力资源和社会保障管理事务(款)2080107社会保障业务管理事务(项)。2018年年初预算为97.4万元,2018年支出决算为97.4万元,完成年初预算的100%。

208社会保障和就业支出(类)20802民政管理事务(款)2080208基层政权和社区建设(项)。2018年年初预算为118.4万元,2018年支出决算为118.4万元,完成年初预算的100%。

208社会保障和就业支出(类)20810社会福利(款)2081099其他社会福利支出(项)。2018年年初预算为10.5万元,2018年支出决算为10.5万元,完成年初预算的100%。

208社会保障和就业支出(类)20899其他社会保障和就业支出(款)2080599其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为123.93万元,2018年支出决算为123.93万元,完成年初预算的100%。

 

208社会保障和就业支出(类)20899其他社会保障和就业支出(款)2089901其他社会保障和就业支出(项)。2018年年初预算为9万元,2018年支出决算为9万元,完成年初预算的100%。

210医疗卫生与计划生育支出(类)21007计划生育事务(款)2100716计划生育机构(项)。2018年年初预算为157.6万元,2018年支出决算为157.6万元,完成年初预算的100%。

  210医疗卫生与计划生育支出(类)21007计划生育事务(款)2100717计划生育服务(项)。2018年年初预算为63.3万元,2018年支出决算为63.3万元,完成年初预算的100%。

210医疗卫生与计划生育支出(类)21010食品和药品监督管理事务(款)2101099其他食品和药品监督管理事务支出(项)。2018年年初预算为15万元,2018年支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

210医疗卫生与计划生育支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项)。2018年年初预算为33.9万元,2018年支出决算为33.9万元,完成年初预算的100%。

  210医疗卫生与计划生育支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗(项)。2018年年初预算为34万元,2018年支出决算为34万元,完成年初预算的100%。

210医疗卫生与计划生育支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为11.3万元,2018年支出决算为11.3万元,完成年初预算的100%。

211节能环保支出(类)21103污染防治(款)2110302水体(项)。2018年年初预算为62.4万元,2018年支出决算为62.4万元,完成年初预算的100%。

211节能环保支出(类)21199其他节能环保支出(款)

2119901其他节能环保支出(项)。2018年年初预算为2万元,

2018年支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

  212城乡社区支出(类)21203城乡社区公共设施(款)2120399其他城乡社区公共设施支出(项)。2018年年初预算为249.7万元,2018年支出决算为249.7万元,完成年初预算的100%。

212城乡社区支出(类)21299其他城乡社区支出(款)2129999其他城乡社区支出(项)。2018年年初预算为278.5万元,2018年支出决算为278.5万元,完成年初预算的100%。

213农林水支出(类)21301农业(款)2130104事业运行(项)。2018年年初预算为279.1万元,2018年支出决算为279.1万元,完成年初预算的100%。

213农林水支出(类)21301农业(款)2130112农业行业业务管理(项)。2018年年初预算为3.5万元,2018年支出决算为3.5万元,完成年初预算的100%。

  213农林水支出(类)21301农业(款)2130152对高校毕业生到基层任职补助(项)。2018年年初预算为4.51万元,2018年支出决算为4.51万元,完成年初预算的100%。

213农林水支出(类)21301农业(款)2130199其他农业支出(项)。2018年年初预算为12.5万元,2018年支出决算为12.5万元,完成年初预算的100%。

213农林水支出(类)21302林业(款)2130207森林资源管理(项)。2018年年初预算为0.79万元,2018年支出决算为0.79万元,完成年初预算的100%。

213农林水支出(类)21302林业(款)2130209森林生态

效益补偿(项)。2018年年初预算为49.7万元,2018年支出决算为49.7万元,完成年初预算的100%。

213农林水支出(类)21307农村综合改革(款)2130705对村民委员会和村党支部的补助(项)。2018年年初预算为256.1万元,2018年支出决算为256.1万元,完成年初预算的100%。

  213农林水支出(类)21307农村综合改革(款)2130706对村集体经济组织的补助(项)。2018年年初预算为1.8万元,2018年支出决算为1.8万元,完成年初预算的100%。

213农林水支出(类)21399其他农林水支出(款)2139999其他农林水支出(项)。2018年年初预算为101.9万元,2018年支出决算为101.9万元,完成年初预算的100%。

220国土海洋气象等支出(类)22101国土资源事务(款)2200106土地资源利用与保护(项)。2018年年初预算为155.07万元,2018年支出决算为155.07万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,798.75万元,其中:

人员经费2,559.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等;

公用经费239.38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

……

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出3,884.2,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出3,772.51万元,97.12%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出111.69万元,2.88%;债务付息(类)支出0万元,0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3884.4万元,支出决算为3,884.2万元,完成年初预算的100%.其中:212城乡社区支出(类)21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)2120801征地和拆迁补偿支出(项)。2018年年初预算为3737.5万元,2018年支出决算为3737.5万元,完成年初预算的100%。

212城乡社区支出(类)21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)2120806土地出让业务支出(项)。2018年年初预算为34.9万元,2018年支出决算为34.9万元,完成年初预算的100%。

229其他支出(类)22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为111.6万元,2018年支出决算为111.6万元,完成年初预算的100%。

229其他支出(类)22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)2296002用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为104.6万元,2018年支出决算为104.6万元,完成年初预算的100%。

229其他支出(类)22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)229600用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为7万元,2018年支出决算为7万元,完成年初预算的100%。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2018年度三公经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是三公经费支出减少.

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,     1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次,累计0人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0万元,主要用于……。接待0人次,0批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,财政部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目**个,涉及当年一般公共预算资金**万元,占项目资金预算总额的**%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

永康市人民政府江南街道办事处在2018年度部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2018年度永康市江南街道郎村坑水库除险加固工程实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算433.28万元,实际支出433.28万元。江南街道中心幼儿园工程项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算457.74万元。

 2.部门决算中项目绩效自评情况:良好

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:良好

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出239.38万元,比年初预算数239.38万元. 

2.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政人员及事业人员的人员支出和日常公用支出。

13.201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010302一般行政管理事务(项):指妇联工作经费支出。

14.201一般公共服务支出(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指社会治理信息采集奖励经费支出。

15.201一般公共服务支出(类)20106财政事务(款)2010699其他财政事务支出(项):指乡镇财政业务工作经费支出。

16.201一般公共服务支出(类)20132组织事务(款)2013299其他组织事务支出(项):指农村党员教育活动经费支出。

17.204公共安全支出(类)20402公安(款)2040211禁

毒管理(项):指禁毒专职社工工作经费支出。

18.204公共安全支出(类)20402公安(款)2040299其他公安支出(项):指无诉无案社会治理示范村创建奖励经费支出。

19.205教育支出(类)20502普通教育(款)2050201学前教育(项):指江南街道中心幼儿园建设资金支出。

20.205教育支出(类)20508进修及培训(款)2050803培训支出(项):指本位正式职工的教育培训支出。

21.205教育支出(类)20509教育费附加安排的支出(款)

2050999其他教育费附加安排的支出(项):指春泥计划活动经费支出。

22.207文化体育与传媒支出(类)20701文化(款)2070109群众文化(项):指文化事业人员的人员支出和日常公用支出及综合文化站免费开放专项资金补助、永康市村级文化活动补助支出。22.207文化体育与传媒支出(类)20701文化(款)2070109群众文化(项):指文化事业人员的人员支出和日常公用支出及综合文化站免费开放专项资金补助、永康市村级文化活动补助支出。

23.207文化体育与传媒支出(类)20701文化(款)2070199其他文化支出(项):指文化事业人员的人员支出和日常公用支出,百名书法志愿者写春联进百家文化礼堂活动经费,永康市五个百文化惠民工程专项经费,镇(街、区)文化站改造提升,永康市农村文化礼堂星级评定奖励资金,第二批省基层宣传文化专项资金支出。

24.208社会保障和就业支出(类)20801人力资源和社会

保障管理事务(款)2080107社会保障业务管理事务(项):指社会保障管理人员的人员支出和经济日常公用支出及政府买服务工作人员经费支出。

25.208社会保障和就业支出(类)20802民政管理事务(款)2080208基层政权和社区建设(项):指社区社会工作服务基本经费支出。

26.208社会保障和就业支出(类)20810社会福利(款)2081099其他社会福利支出(项):指骨灰堂建设补助资金支出。

27.208社会保障和就业支出(类)20899其他社会保障和就业支出(款)2089901其他社会保障和就业支出(项):指企业退休人员社会化管理服务经费支出。

28.210医疗卫生与计划生育支出(类)21007计划生育事务(款)2100716计划生育机构(项):指计划生育事业人员的人员支出和日常公用支出。

29.210医疗卫生与计划生育支出(类)21007计划生育事务(款)2100717计划生育服务(项):指计划生育行政人员的人员支出和日常公用支出及计生工作经费。

30.210医疗卫生与计划生育支出(类)21007计划生育事务(款)2100799其他计划生育事务支出(项):指村计生服务员报酬支出。

31.210医疗卫生与计划生育支出(类)21010食品和药品

监督管理事务(款)2101099其他食品和药品监督管理事务支出(项):指食品药品安全监管经费支出。

32.210医疗卫生与计划生育支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项):指行政人员的医疗补助经费支出。

33.210医疗卫生与计划生育支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101102事业单位医疗(项):指事业人员的医疗补助经费支出。

34.210医疗卫生与计划生育支出(类)21011行政事业单位医疗(款)2101103公务员医疗补助(项):指行政人员的医疗补助经费支出。

35.211节能环保支出(类)21103污染防治(款)2110302水体(项):指农村生活污水治理设施运行电费支出。

36.211节能环保支出(类)21199其他节能环保支出(款)2119901其他节能环保支出(项):指团委工作经费支出。

37.212城乡社区支出(类)21205城乡社区环境卫生(款)2120501城乡社区环境卫生(项):指第二期创国卫专项经费支出。

38.212城乡社区支出(类)21299其他城乡社区支出(款)2129999其他城乡社区支出(项):指江南街道一通五化第六期工程建设资金支出。

39.213农林水支出(类)21301农业(款)2130104事业

运行(项):指农林水事业人员的人员支出和日常公用支出。

40.213农林水支出(类)21301农业(款)2130112农业行业业务管理(项):

41.213农林水支出(类)21301农业(款)2130152对高校毕业生到基层任职补助(项):指大学生村官经费支出。

42.213农林水支出(类)21301农业(款)2130199其他农业支出(项):指农林水事业人员的人员支出,乡镇财政体制补助支出,镇街区房屋修缮补助支出。

43.213农林水支出(类)21302林业(款)2130207森林资源管理(项):指永康市森林消防队伍培训训练补助资金支出。

44.213农林水支出(类)21302林业(款)2130209森林生态效益补偿(项):指生态公益林补助支出。

45.213农林水支出(类)21307农村综合改革(款)2130705

对村民委员会和村党支部的补助(项):指农村党组织书记和村委会主任绩效考核奖支出,村务监督委员会主任基本报酬经费支出,农村离任(退职)正职干部补助资金支出。

46.213农林水支出(类)21307农村综合改革(款)2130706对村集体经济组织的补助(项):指村级活动场所建设奖励补助资金支出,基层党建整乡推进、整县提升补助支出。

47.213农林水支出(类)21399其他农林水支出(款)2139999其他农林水支出(项):指农林水事业人员的人员支出和日常公用支出。

48.220国土海洋气象等支出(类)22101国土资源事务(款)2200106土地资源利用与保护(项):指村级财力性补助支出。

49.212城乡社区支出(类)21208国有土地使用权出让收

入及对应专项债务收入安排的支出(款)2120801征地和拆迁补偿支出(项):指330国道、大塘沿区块拆迁等征地和拆迁补偿支出,拆迁补偿和土地开发支出,公益事业建设资金补助支出。

50.212城乡社区支出(类)21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)2120804农村基础设施建设支出(项):指土地出让垫付成本款补助支出,公益事业建设资金补助支出。

51.229其他支出(类)22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指通道两侧绿化项目补助支出。

52.229其他支出(类)22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)2296002用于社会福利的彩票公益金支出(项):指第三批村级财力性补助支出,新建居家养老照料中心建设资金补助支出,避灾工程项目建设补助经费支出。

53.229其他支出(类)22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)229600用于体育事业的彩票公益金支出(项):指扶持体育发展专项资金补助支出。

 


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